Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-15,46 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,46 €
41,22%
-15,11 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15,11 €
40,30%
-5,86 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5,86 €
15,64%
-0,76 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,76 €
2,02%
0,21 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,21 €
0,57%
0,09 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,09 €
0,24%
0 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,30 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -37,19 € |
20: Verwaltungsergebnis | -36,89 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -36,89 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -36,89 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,61 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -15,31 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14,70 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -51,59 € |