Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 20.471
-15,46 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,46 €
41,56%
-15,11 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15,11 €
40,63%
-5,86 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5,86 €
15,76%
-0,76 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,76 €
2,04%
0 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
0 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -15,46 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -15,11 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5,86 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,76 €
  • 17 Transferaufwendungen
    0 €
  • Summe
    -37,19 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,30 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-37,19 €
20: Verwaltungsergebnis
-36,89 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
0,30 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-37,19 €
26: Ordentliches Ergebnis
-36,89 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-36,89 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-14,70 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-51,59 €