Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 20.916
-15,40 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15,40 €
38,96%
-15,16 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,16 €
38,34%
-8,53 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8,53 €
21,57%
-0,31 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,31 €
0,77%
0,09 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,09 €
0,22%
0,05 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,05 €
0,12%
0 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
0 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -15,40 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -15,16 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8,53 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,31 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,09 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,05 €
  • 17 Transferaufwendungen
    0 €
  • Summe
    -39,27 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,13 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-39,40 €
20: Verwaltungsergebnis
-39,27 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-39,27 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-39,27 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0,32 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-18,02 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-17,71 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-56,98 €