Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsdiagramm

-1.525.689 €
Facility Management
Facility Management
-1.525.689 €
31,54%
-734.519 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-734.519 €
15,18%
-724.485 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-724.485 €
14,98%
-717.432 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-717.432 €
14,83%
-406.762 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-406.762 €
8,41%
-367.492 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-367.492 €
7,60%
-237.403 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-237.403 €
4,91%
-72.115 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-72.115 €
1,49%
-51.395 €
Personalförderung
Personalförderung
-51.395 €
1,06%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
232.926 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.837.292 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.604.366 €
23: Finanzergebnis
26.086 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
259.012 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-4.837.292 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.578.280 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4.578.280 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
3.315.788 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.262.492 €