Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsdiagramm

131.050 €
Facility Management
Facility Management
131.050 €
50,60%
54.912 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
54.912 €
21,20%
30.582 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
30.582 €
11,81%
26.753 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
26.753 €
10,33%
9.000 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
9.000 €
3,47%
6.215 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
6.215 €
2,40%
500 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
500 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
232.926 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-2.529.957 €
12: Versorgungsaufwendungen
-362.677 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.608.150 €
14: Abschreibungen
-157.922 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-169.822 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-100 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.664 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.837.292 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.604.366 €
23: Finanzergebnis
26.086 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.578.280 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4.578.280 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
3.315.788 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.262.492 €