Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 20.427
-15,83 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,83 €
45,08%
-13,72 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13,72 €
39,07%
-5,48 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5,48 €
15,60%
-0,08 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,08 €
0,24%
0 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
0 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -15,83 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -13,72 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5,48 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,08 €
  • 17 Transferaufwendungen
    0 €
  • Summe
    -35,12 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,30 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-35,12 €
20: Verwaltungsergebnis
-34,82 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-34,82 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-34,82 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0,81 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-15,10 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-14,29 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-49,11 €