Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-320.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-320.800 €
41,79%
-236.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-236.100 €
30,75%
-204.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-204.400 €
26,62%
-5.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.900 €
0,77%
-400 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400 €
0,05%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -767.700 € |
20: Verwaltungsergebnis | -760.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -760.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -760.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 6.778 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -339.556 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -332.778 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.092.778 € |