Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

-323.404 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-323.404 €
45,08%
-280.277 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-280.277 €
39,07%
-111.929 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-111.929 €
15,60%
-1.722 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.722 €
0,24%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -323.404 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -280.277 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -111.929 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.722 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -717.432 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.215 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-717.432 €
20: Verwaltungsergebnis
-711.217 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-711.217 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-711.217 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-291.991 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.003.208 €