Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsdiagramm
-133.989 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-133.989 €
47,98%
-100.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-100.000 €
35,81%
-42.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-42.600 €
15,25%
2.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.000 €
0,72%
-687 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-687 €
0,25%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -133.989 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.600 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -100.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -687 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -277.276 € |
20: Verwaltungsergebnis | -275.276 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -275.276 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -275.276 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.438 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -283.714 € |