Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-2.106.469 €
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark
-2.106.469 €
29,75%
-1.479.698 €
Facility Management
Facility Management
-1.479.698 €
20,90%
-761.384 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-761.384 €
10,75%
-758.456 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-758.456 €
10,71%
-687.862 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-687.862 €
9,72%
-464.839 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-464.839 €
6,57%
-433.123 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-433.123 €
6,12%
-233.252 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-233.252 €
3,29%
-83.525 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-83.525 €
1,18%
-71.745 €
Personalförderung
Personalförderung
-71.745 €
1,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 149.161 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -7.080.353 € |
20: Verwaltungsergebnis | -6.931.192 € |
23: Finanzergebnis | 29.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.902.192 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6.902.192 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -141.985 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.315.199 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.173.214 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.728.978 € |