Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsdiagramm

-2.106.469 €
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark
-2.106.469 €
-1.403.348 €
Facility Management
Facility Management
-1.403.348 €
-755.169 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-755.169 €
-749.456 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-749.456 €
-687.862 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-687.862 €
-464.339 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-464.339 €
-376.027 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-376.027 €
-204.252 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-204.252 €
-83.525 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-83.525 €
-71.745 €
Personalförderung
Personalförderung
-71.745 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
149.161 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-4.475.539 €
12: Versorgungsaufwendungen
-374.879 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.768.133 €
14: Abschreibungen
-298.159 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-145.600 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-100 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-17.943 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-7.080.353 €
20: Verwaltungsergebnis
-6.931.192 €
23: Finanzergebnis
29.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-6.902.192 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-6.902.192 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
5.173.214 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.728.978 €