Zentrale Servicedienste
Haushaltsdiagramm
-510.262 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-510.262 €
66,49%
-211.945 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-211.945 €
27,62%
-18.148 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-18.148 €
2,36%
-10.437 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10.437 €
1,36%
-7.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.000 €
0,91%
6.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.800 €
0,89%
2.200 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.200 €
0,29%
-664 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-664 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -758.456 € |
20: Verwaltungsergebnis | -749.456 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -749.456 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -749.456 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -9.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 758.456 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 749.456 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |