Räumliche Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-270.185 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-270.185 €
62,12%
-83.725 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-83.725 €
19,25%
58.550 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
58.550 €
13,46%
-22.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.500 €
5,17%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 58.550 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 58.550 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -376.410 € |
20: Verwaltungsergebnis | -317.860 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -317.860 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -317.860 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.221 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -366.081 € |