Räumliche Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
58.550 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
58.550 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 58.550 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -83.725 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.500 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -270.185 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -376.410 € |
20: Verwaltungsergebnis | -317.860 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -317.860 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -317.860 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.221 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -366.081 € |