Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-14,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14,08 €
43,78%
-10,26 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10,26 €
31,91%
-6,59 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,59 €
20,49%
-0,76 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,76 €
2,37%
0,21 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,21 €
0,66%
-0,16 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,16 €
0,50%
0,09 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,09 €
0,27%
0 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
0 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,30 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -31,86 € |
20: Verwaltungsergebnis | -31,56 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -31,56 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -31,56 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,53 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -13,13 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12,60 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -44,16 € |