Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-14,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14,08 €
44,20%
-10,26 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10,26 €
32,21%
-6,59 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,59 €
20,68%
-0,76 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,76 €
2,39%
-0,16 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,16 €
0,50%
0 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
0 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,21 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0,09 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,30 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -31,86 € |
20: Verwaltungsergebnis | -31,56 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -31,56 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -31,56 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12,60 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -44,16 € |