Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-289.877 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-289.877 €
42,24%
-247.178 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-247.178 €
36,02%
-142.549 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-142.549 €
20,77%
4.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.400 €
0,64%
1.815 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.815 €
0,26%
-400 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400 €
0,06%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.215 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -289.877 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -247.178 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.549 € |
14: Abschreibungen | -400 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -680.104 € |
20: Verwaltungsergebnis | -673.889 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -673.889 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -673.889 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -288.466 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -962.355 € |