Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

-289.877 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-289.877 €
42,62%
-247.178 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-247.178 €
36,34%
-142.549 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-142.549 €
20,96%
-400 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400 €
0,06%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -289.877 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -247.178 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -142.549 €
  • 14 Abschreibungen
    -400 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -680.104 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.215 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-680.104 €
20: Verwaltungsergebnis
-673.889 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-673.889 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-673.889 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-288.466 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-962.355 €