Räumliche Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-270.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-270.000 €
55,39%
-117.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-117.000 €
24,00%
-86.178 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-86.178 €
17,68%
-14.270 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-14.270 €
2,93%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 6.120 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.120 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -487.448 € |
20: Verwaltungsergebnis | -481.328 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -481.328 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -481.328 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -36.207 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -517.535 € |