Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-29,73 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-29,73 €
57,38%
-11,84 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11,84 €
22,85%
-9,57 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9,57 €
18,46%
0,28 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,28 €
0,54%
-0,28 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,28 €
0,54%
0,09 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,09 €
0,17%
-0,02 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,02 €
0,04%
0 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,37 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -51,45 € |
20: Verwaltungsergebnis | -51,08 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -51,08 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -51,08 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18,80 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -69,87 € |