Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-29,73 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-29,73 €
57,79%
-11,84 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11,84 €
23,02%
-9,57 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9,57 €
18,60%
-0,28 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,28 €
0,55%
-0,02 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,02 €
0,04%
0 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,28 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0,09 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,37 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -51,45 € |
20: Verwaltungsergebnis | -51,08 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -51,08 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -51,08 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18,80 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -69,87 € |