Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-322.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-322.200 €
38,96%
-317.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-317.000 €
38,34%
-178.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-178.400 €
21,57%
-6.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.400 €
0,77%
1.800 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.800 €
0,22%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
0,12%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -824.100 € |
20: Verwaltungsergebnis | -821.300 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -821.300 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -821.300 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -370.421 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.191.721 € |