Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

-322.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-322.200 €
38,96%
-317.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-317.000 €
38,34%
-178.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-178.400 €
21,57%
-6.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-6.400 €
0,77%
1.800 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.800 €
0,22%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
0,12%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -322.200 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -317.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -178.400 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -6.400 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.800 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.000 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -821.300 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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