Betreuung der Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-8.305.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.305.400 €
73,23%
-1.450.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.450.000 €
12,78%
-1.177.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.177.000 €
10,38%
-309.300 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-309.300 €
2,73%
-100.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100.000 €
0,88%
-300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-300 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.748.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -8.305.400 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.177.000 € |
14: Abschreibungen | -309.300 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.450.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11.342.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.594.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -7.594.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 126.000 € |
30: Jahresergebnis | -7.468.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.555.460 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.023.460 € |