Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-1.394.639 €
Facility Management
Facility Management
-1.394.639 €
-725.519 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-725.519 €
-711.217 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-711.217 €
-669.573 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-669.573 €
-406.262 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-406.262 €
-336.910 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-336.910 €
-210.650 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-210.650 €
-72.115 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-72.115 €
-51.395 €
Personalförderung
Personalförderung
-51.395 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.450 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 47.050 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 74.244 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 7.982 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 232.926 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.837.292 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.604.366 € |
23: Finanzergebnis | 26.086 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.578.280 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.578.280 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.315.788 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.262.492 € |