Zentrale Servicedienste
Haushaltsdiagramm
-493.434 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-493.434 €
66,36%
-220.406 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-220.406 €
29,64%
-11.210 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-11.210 €
1,51%
-8.805 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.805 €
1,18%
6.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.800 €
0,91%
2.200 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.200 €
0,30%
-664 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-664 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.800 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -734.519 € |
20: Verwaltungsergebnis | -725.519 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -725.519 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -725.519 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 725.519 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |