Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-1.394.639 €
Facility Management
Facility Management
-1.394.639 €
-725.519 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-725.519 €
-711.217 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-711.217 €
-669.573 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-669.573 €
-406.262 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-406.262 €
-336.910 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-336.910 €
-210.650 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-210.650 €
-72.115 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-72.115 €
-51.395 €
Personalförderung
Personalförderung
-51.395 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 232.926 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.837.292 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.604.366 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 26.086 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 26.086 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.578.280 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.578.280 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.315.788 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.262.492 € |