Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-2.106.469 €
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark
-2.106.469 €
-1.403.348 €
Facility Management
Facility Management
-1.403.348 €
-755.169 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-755.169 €
-749.456 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-749.456 €
-687.862 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-687.862 €
-464.339 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-464.339 €
-376.027 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-376.027 €
-204.252 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-204.252 €
-83.525 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-83.525 €
-71.745 €
Personalförderung
Personalförderung
-71.745 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 149.161 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -7.080.353 € |
20: Verwaltungsergebnis | -6.931.192 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 29.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 29.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.902.192 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6.902.192 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.173.214 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.728.978 € |