Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

-323.404 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-323.404 €
44,69%
-280.277 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-280.277 €
38,73%
-111.929 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-111.929 €
15,47%
4.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.400 €
0,61%
1.815 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.815 €
0,25%
-1.722 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.722 €
0,24%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -323.404 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -280.277 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -111.929 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    4.400 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.815 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.722 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -711.217 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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