Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

-320.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-320.800 €
41,37%
-236.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-236.100 €
30,45%
-204.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-204.400 €
26,36%
5.900 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.900 €
0,76%
-5.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.900 €
0,76%
1.800 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.800 €
0,23%
-400 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400 €
0,05%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -320.800 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -236.100 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -204.400 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.900 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5.900 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.800 €
  • 14 Abschreibungen
    -400 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -760.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-767.700 €
20: Verwaltungsergebnis
-760.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-760.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-760.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-332.778 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.092.778 €