Zentrale Servicedienste

Haushaltsdiagramm

-493.434 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-493.434 €
66,36%
-220.406 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-220.406 €
29,64%
-11.210 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-11.210 €
1,51%
-8.805 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.805 €
1,18%
6.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.800 €
0,91%
2.200 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.200 €
0,30%
-664 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-664 €
0,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -493.434 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -220.406 €
  • 14 Abschreibungen
    -11.210 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8.805 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.800 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    2.200 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -664 €
  • Summe
    -725.519 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
9.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-734.519 €
20: Verwaltungsergebnis
-725.519 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-725.519 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-725.519 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-9.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
734.519 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
725.519 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €