Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsdiagramm

-133.989 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-133.989 €
47,98%
-100.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-100.000 €
35,81%
-42.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-42.600 €
15,25%
2.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.000 €
0,72%
-687 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-687 €
0,25%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -133.989 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -100.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -42.600 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -687 €
  • Summe
    -275.276 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-277.276 €
20: Verwaltungsergebnis
-275.276 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-275.276 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-275.276 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
449 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-8.887 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-8.438 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-283.714 €