Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-316.422 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-316.422 €
41,22%
-309.335 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-309.335 €
40,30%
-120.027 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-120.027 €
15,64%
-15.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.500 €
2,02%
4.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.400 €
0,57%
1.815 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.815 €
0,24%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.215 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -761.384 € |
20: Verwaltungsergebnis | -755.169 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -755.169 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -755.169 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -300.920 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.056.089 € |