Zentrale Servicedienste
Haushaltsdiagramm
-510.262 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-510.262 €
67,28%
-211.945 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-211.945 €
27,94%
-18.148 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-18.148 €
2,39%
-10.437 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10.437 €
1,38%
-7.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.000 €
0,92%
-664 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-664 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.800 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -758.456 € |
20: Verwaltungsergebnis | -749.456 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -749.456 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -749.456 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 749.456 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |