Zentrale Servicedienste

Haushaltsdiagramm

6.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.800 €
75,56%
2.200 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.200 €
24,44%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.800 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    2.200 €
  • Summe
    9.000 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
9.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-510.262 €
12: Versorgungsaufwendungen
-10.437 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-211.945 €
14: Abschreibungen
-18.148 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-664 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-758.456 €
20: Verwaltungsergebnis
-749.456 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-749.456 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-749.456 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
749.456 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €