Zentrale Servicedienste
Haushaltsdiagramm
6.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.800 €
73,12%
2.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.500 €
26,88%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.300 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -458.316 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -9.041 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -208.966 € |
14: Abschreibungen | -16.600 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -7.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -664 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -700.587 € |
20: Verwaltungsergebnis | -691.287 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -691.287 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -691.287 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 691.287 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |