Zentrale Servicedienste

Haushaltsdiagramm

6.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.800 €
73,12%
2.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.500 €
26,88%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.800 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    2.500 €
  • Summe
    9.300 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
9.300 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-458.316 €
12: Versorgungsaufwendungen
-9.041 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-208.966 €
14: Abschreibungen
-16.600 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-664 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-700.587 €
20: Verwaltungsergebnis
-691.287 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-691.287 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-691.287 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
691.287 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €