Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 20.602
-14,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14,08 €
43,78%
-10,26 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10,26 €
31,91%
-6,59 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,59 €
20,49%
-0,76 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,76 €
2,37%
0,21 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,21 €
0,66%
-0,16 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,16 €
0,50%
0,09 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,09 €
0,27%
0 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
0 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -14,08 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -10,26 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6,59 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,76 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,21 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,16 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,09 €
  • 17 Transferaufwendungen
    0 €
  • Summe
    -31,56 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,30 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-31,86 €
20: Verwaltungsergebnis
-31,56 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-31,56 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-31,56 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-12,60 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-44,16 €