Zentrale Servicedienste
Haushaltsdiagramm
-458.316 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-458.316 €
64,56%
-208.966 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-208.966 €
29,44%
-16.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.600 €
2,34%
-9.041 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.041 €
1,27%
-7.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7.000 €
0,99%
6.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.800 €
0,96%
2.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.500 €
0,35%
-664 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-664 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -700.587 € |
20: Verwaltungsergebnis | -691.287 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -691.287 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -691.287 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 691.287 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |