Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

Haushaltsdiagramm

-198.111 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-198.111 €
65,57%
-90.255 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.255 €
29,87%
-13.780 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13.780 €
4,56%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -198.111 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -90.255 €
  • 14 Abschreibungen
    -13.780 €
  • Summe
    -302.146 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-302.146 €
20: Verwaltungsergebnis
-302.146 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-302.146 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-302.146 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-148.135 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-450.281 €