Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung
Haushaltsdiagramm
-198.111 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-198.111 €
65,57%
-90.255 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.255 €
29,87%
-13.780 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13.780 €
4,56%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -90.255 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -198.111 € |
14: Abschreibungen | -13.780 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -302.146 € |
20: Verwaltungsergebnis | -302.146 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -302.146 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -302.146 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -148.135 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -450.281 € |