Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 20.602
-14,07 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14,07 €
42,24%
-12 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12 €
36,02%
-6,92 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,92 €
20,77%
0,21 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,21 €
0,64%
0,09 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,09 €
0,26%
-0,02 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,02 €
0,06%
0 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
0 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -14,07 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -12 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6,92 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,21 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,09 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,02 €
  • 17 Transferaufwendungen
    0 €
  • Summe
    -32,71 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,30 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-33,01 €
20: Verwaltungsergebnis
-32,71 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-32,71 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-32,71 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-14 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-46,71 €