Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-14,07 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14,07 €
42,24%
-12 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12 €
36,02%
-6,92 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,92 €
20,77%
0,21 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,21 €
0,64%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,30 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -33,01 € |
20: Verwaltungsergebnis | -32,71 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -32,71 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -32,71 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46,71 € |