Betreuung der Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-7.381.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.381.600 €
71,78%
-1.350.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.350.500 €
13,13%
-1.146.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.146.000 €
11,14%
-284.800 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-284.800 €
2,77%
-120.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-120.000 €
1,17%
-300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-300 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 922.800 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 260.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 2.510.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 79.600 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.781.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.283.200 € |
20: Verwaltungsergebnis | -6.501.300 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.501.300 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6.501.300 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.338.567 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.839.867 € |