Betreuung der Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-8.305.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.305.400 €
73,23%
-1.450.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.450.000 €
12,78%
-1.177.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.177.000 €
10,38%
-309.300 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-309.300 €
2,73%
-100.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100.000 €
0,88%
-300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-300 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 758.600 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 260.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 2.650.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 78.300 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.100 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.748.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11.342.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.594.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -7.594.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 126.000 € |
30: Jahresergebnis | -7.468.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.555.460 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.023.460 € |