Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-2.564.200 €
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark
-2.564.200 €
-1.322.500 €
Facility Management
Facility Management
-1.322.500 €
-1.145.100 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-1.145.100 €
-1.067.200 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-1.067.200 €
-874.900 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-874.900 €
-799.800 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-799.800 €
-728.500 €
Stadthaus Bruchköbel
Stadthaus Bruchköbel
-728.500 €
-610.900 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-610.900 €
-483.900 €
Bauverwaltung
Bauverwaltung
-483.900 €
-250.200 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-250.200 €
-195.600 €
Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit
-195.600 €
-98.300 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-98.300 €
-81.400 €
Personalförderung
Personalförderung
-81.400 €
-79.000 €
Personalvertretung
Personalvertretung
-79.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 252.400 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 9.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 25.600 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 5.300 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 297.300 € |
11: Personalaufwendungen | -6.811.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -853.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.118.100 € |
14: Abschreibungen | -699.200 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -115.700 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.641.800 € |
20: Verwaltungsergebnis | -10.344.500 € |
21: Finanzerträge | 43.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 43.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 340.300 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -10.641.800 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10.301.500 € |
27: Außerordentliche Erträge | 536.000 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -30.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 506.000 € |
30: Jahresergebnis | -9.795.500 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -135.244 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.801.388 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.666.144 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.129.356 € |