Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsdiagramm

-247.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-247.100 €
60,05%
-153.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-153.800 €
37,38%
-8.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.600 €
2,09%
-1.500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.500 €
0,36%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,12%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -247.100 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -153.800 €
  • 14 Abschreibungen
    -8.600 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.500 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -500 €
  • Summe
    -411.500 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
16.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-411.500 €
20: Verwaltungsergebnis
-395.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-395.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-395.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-10.195 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-405.195 €