Zentrale Servicedienste
Haushaltsdiagramm
-479.973 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-479.973 €
64,94%
-229.257 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-229.257 €
31,02%
-13.190 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13.190 €
1,78%
-12.011 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.011 €
1,62%
2.800 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.800 €
0,38%
1.250 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.250 €
0,17%
-664 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-664 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.800 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.250 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.050 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -735.095 € |
20: Verwaltungsergebnis | -731.045 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -731.045 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -731.045 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 731.045 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |