Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

-316.422 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-316.422 €
41,56%
-309.335 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-309.335 €
40,63%
-120.027 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-120.027 €
15,76%
-15.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.500 €
2,04%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -316.422 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -309.335 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -120.027 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -15.500 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -761.384 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.215 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-761.384 €
20: Verwaltungsergebnis
-755.169 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-755.169 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-755.169 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-300.920 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.056.089 €