Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-290.121 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-290.121 €
44,20%
-211.451 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-211.451 €
32,21%
-135.755 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-135.755 €
20,68%
-15.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.700 €
2,39%
-3.300 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.300 €
0,50%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.215 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -656.427 € |
20: Verwaltungsergebnis | -650.212 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -650.212 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -650.212 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -259.568 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -909.780 € |