Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsdiagramm

-2.312.460 €
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark
-2.312.460 €
26,52%
-1.138.340 €
Stadthaus Bruchköbel
Stadthaus Bruchköbel
-1.138.340 €
13,05%
-933.650 €
Facility Management
Facility Management
-933.650 €
10,71%
-829.317 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-829.317 €
9,51%
-735.095 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-735.095 €
8,43%
-680.104 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-680.104 €
7,80%
-552.398 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-552.398 €
6,33%
-526.412 €
Bauverwaltung
Bauverwaltung
-526.412 €
6,04%
-526.361 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-526.361 €
6,04%
-255.611 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-255.611 €
2,93%
-81.123 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-81.123 €
0,93%
-77.825 €
Personalförderung
Personalförderung
-77.825 €
0,89%
-71.681 €
Personalvertretung
Personalvertretung
-71.681 €
0,82%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.500 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.300 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
99.680 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
17.040 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
33.840 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
5.315 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
174.675 €
11: Personalaufwendungen
-5.446.342 €
12: Versorgungsaufwendungen
-312.573 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.668.369 €
14: Abschreibungen
-1.168.800 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-83.650 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-100 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-40.543 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.720.377 €
20: Verwaltungsergebnis
-8.545.702 €
21: Finanzerträge
29.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
29.000 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
203.675 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-8.720.377 €
26: Ordentliches Ergebnis
-8.516.702 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-8.516.702 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-122.279 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
5.992.214 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
5.869.935 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.646.767 €