Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsdiagramm

-2.242.874 €
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark
-2.242.874 €
27,29%
-1.068.345 €
Stadthaus Bruchköbel
Stadthaus Bruchköbel
-1.068.345 €
13,00%
-859.091 €
Facility Management
Facility Management
-859.091 €
10,45%
-757.148 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-757.148 €
9,21%
-700.587 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-700.587 €
8,53%
-656.427 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-656.427 €
7,99%
-534.741 €
Bauverwaltung
Bauverwaltung
-534.741 €
6,51%
-481.479 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-481.479 €
5,86%
-471.497 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-471.497 €
5,74%
-230.001 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-230.001 €
2,80%
-82.495 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-82.495 €
1,00%
-67.832 €
Personalvertretung
Personalvertretung
-67.832 €
0,83%
-65.060 €
Personalförderung
Personalförderung
-65.060 €
0,79%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
9.450 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
123.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
40.416 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
22.900 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
2.315 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
203.081 €
11: Personalaufwendungen
-5.069.306 €
12: Versorgungsaufwendungen
-259.154 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.591.839 €
14: Abschreibungen
-1.102.440 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-146.250 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-100 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-48.488 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.217.577 €
20: Verwaltungsergebnis
-8.014.496 €
21: Finanzerträge
29.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
29.000 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
232.081 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-8.217.577 €
26: Ordentliches Ergebnis
-7.985.496 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-7.985.496 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-149.547 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
4.885.429 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
4.735.882 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.249.614 €